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Revisiones Especiales
Revisiones Especiales
Consiste en aplicar procedimientos de auditoría específicos, definidos caso por caso, para analizar a fondo una cuenta, proceso o riesgo puntual que preocupa a la gerencia o a un tercero (banco, inversionista, regulador, etc.).

Beneficios de nuestro servicio de revisiones especiales

Detección temprana de riesgos y errores Una revisión especial permite identificar irregularidades, errores materiales o debilidades de control en áreas críticas antes de que se conviertan en contingencias mayores o en hallazgos de una auditoría completa. Esto ayuda a corregir a tiempo, reducir el riesgo de sanciones y evitar impactos negativos en resultados y reputación.
Mejora de controles internos y procesos clave Al enfocarse en procesos específicos (inventarios, tesorería, consolidación, uso de fondos, etc.), la empresa recibe recomendaciones concretas para fortalecer controles, ordenar la información y optimizar procedimientos. Esto se traduce en operaciones más eficientes, menos retrabajos y mayor confiabilidad de la información financiera para la toma de decisiones.
Mayor confianza de bancos, inversionistas y socios Contar con un informe independiente sobre un área o proyecto puntual mejora la transparencia y la credibilidad frente a terceros: entidades financieras, potenciales inversionistas o socios estratégicos. Esto facilita el acceso a financiamiento, la negociación de mejores condiciones y la generación de confianza en la gestión de la empresa

Nuestro proceso de auditoría

En la planificación se define el alcance, los objetivos, el equipo y el calendario de la auditoría, con base en el conocimiento preliminar de la entidad y su entorno. Aquí se revisa información general, se entienden los procesos clave y se prepara el plan de auditoría que guiará todo el trabajo posterior.

En esta etapa se identifican y analizan los riesgos que pueden afectar la razonabilidad de los estados financieros, considerando el negocio, el control interno y la materialidad. El resultado es un mapa de riesgos que permite al auditor concentrarse en las áreas y cuentas de mayor impacto y probabilidad de errores.

A partir del diagnóstico de riesgos se diseña el plan de acción o programa de auditoría, definiendo qué pruebas se harán, con qué enfoque (control o sustantivo), sobre qué rubros y en qué momento. Este plan detalla la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, así como los recursos necesarios para ejecutarlos.

En la ejecución se aplican los procedimientos previstos: pruebas de control, pruebas sustantivas, análisis, confirmaciones, revisiones analíticas y otras técnicas para obtener evidencia suficiente y adecuada. Durante esta fase se documentan los hallazgos, se evalúan las desviaciones y se revisa continuamente si el enfoque sigue siendo adecuado frente a lo que se va encontrando.

Finalmente se elaboran y comunican los resultados: informe de auditoría, cartas a la gerencia y recomendaciones sobre control interno y procesos. La mejora continua se refleja en el seguimiento de las recomendaciones y en el ajuste de metodologías y planes de futuras auditorías, incorporando lecciones aprendidas de cada encargo.

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info@navarrete-asociados.com
Av. Las Orquídeas N°585, piso 11, San Isidro


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