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Auditoría para Propósitos Especiales
Auditoría para Propósitos Especiales
Consiste en que uno de nuestros expertos aplica solo los procedimientos específicos que el cliente y, si corresponde, algún tercero (banco, inversionista, regulador) han definido de común acuerdo, y luego emite un informe describiendo esos procedimientos y los hallazgos obtenidos, sin emitir opinión ni conclusión de aseguramiento.

Beneficios de nuestro servicio de auditoría para propósitos especiales

Foco exacto en lo que preocupa a la gerencia Los procedimientos se diseñan a la medida de una necesidad específica (por ejemplo, uso de fondos, cumplimiento de covenants, saldos puntuales), de modo que la empresa obtiene respuestas concretas justo sobre los temas que le generan duda o riesgo.
Evidencia independiente para terceros clave El informe de procedimientos acordados brinda soporte objetivo frente a bancos, inversionistas, socios o reguladores, porque muestra pruebas realizadas por un profesional independiente, sin necesidad de una auditoría completa.
Costo y alcance totalmente controlados Al limitar el trabajo solo a los procedimientos que se acuerdan por contrato, la empresa controla el alcance, el tiempo y el costo del encargo, obteniendo información útil y verificable sin asumir el costo de una auditoría integral.

Nuestro proceso de auditoría

En esta etapa se identifican y analizan los riesgos que pueden afectar la razonabilidad de los estados financieros, considerando el negocio, el control interno y la materialidad. El resultado es un mapa de riesgos que permite al auditor concentrarse en las áreas y cuentas de mayor impacto y probabilidad de errores.

A partir del diagnóstico de riesgos se diseña el plan de acción o programa de auditoría, definiendo qué pruebas se harán, con qué enfoque (control o sustantivo), sobre qué rubros y en qué momento. Este plan detalla la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos, así como los recursos necesarios para ejecutarlos.

En la ejecución se aplican los procedimientos previstos: pruebas de control, pruebas sustantivas, análisis, confirmaciones, revisiones analíticas y otras técnicas para obtener evidencia suficiente y adecuada. Durante esta fase se documentan los hallazgos, se evalúan las desviaciones y se revisa continuamente si el enfoque sigue siendo adecuado frente a lo que se va encontrando.

Finalmente se elaboran y comunican los resultados: informe de auditoría, cartas a la gerencia y recomendaciones sobre control interno y procesos. La mejora continua se refleja en el seguimiento de las recomendaciones y en el ajuste de metodologías y planes de futuras auditorías, incorporando lecciones aprendidas de cada encargo.

Conecte con nuestro equipo

Complete el formulario y un especialista se pondrá en contacto para asesorarle de forma personalizada.

info@navarrete-asociados.com
Av. Las Orquídeas N°585, piso 11, San Isidro


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